Analista de Auditoría Interna
Nuestra Gente
Nuestros recursos humanos son el factor clave para el éxito de nuestro objetivo principal como empresa: consolidar nuestro liderazgo en la industria del cemento.
Para lograrlo contamos con un grupo de personas altamente capacitadas, comprometidas y motivadas, que buscan en el día a día la mejora continua de su trabajo y de los procesos y procedimientos de la empresa.
En un clima de trabajo agradable en el que se alienta el trabajo en equipo, la iniciativa, el liderazgo, la orientación al cliente y la obtención de resultados, desarrollamos a nuestra gente para promover su crecimiento.
Misión:
Contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno del Grupo Loma Negra mediante la ejecución de auditorías de alto impacto, evaluando riesgos y proponiendo mejoras en procesos clave del negocio. Aportar una visión crítica e independiente que permita generar valor agregado, eficiencia operativa y resguardar los activos e intereses de la compañía.
Sus principales responsabilidades:
- Gestionar la ejecución de auditorías internas de procesos operativos, financieros/contables (incluyendo cumplimiento SOX) y controles de TI, garantizando una cobertura integral de los riesgos asociados.
- Responsable de planificar y ejecutar los trabajos de auditoría.
- Evaluar de manera crítica la eficacia y eficiencia de los controles internos, el cumplimiento de políticas, normas y regulaciones (controles SOX), proponiendo mejoras que contribuyan a la eficiencia operativa.
- Ejecutar el testing de controles (SOX/otros) para validar el correcto funcionamiento de los controles implementados por la compañía.
- Elaborar informes de auditoría que contengan los hallazgos, recomendaciones y planes de acción acordados con las diversas áreas de la compañía.
- Colaborar con los equipos de auditoría externa y otras áreas internas en auditorías conjuntas o iniciativas de control cruzado.
- Acompañar auditorías especiales o investigaciones internas cuando así lo requiera la Dirección.
- Supervisar el seguimiento de los planes de acción derivados de informes de auditoría, asegurando su implementación efectiva en tiempo y forma.
Requisitos:
- Formación universitaria completa en Contador Público, Lic. en Administración o carreras afines
- Experiencia mínima de 1 año en funciones de auditoría interna y/o externa o control interno, preferentemente en compañías industriales o consultoras de primer nivel (Big Four)
- Conocimientos sólidos de control interno, auditoría de procesos, normativa SOX y gestión de riesgos
- Valoramos experiencia en auditorías de TI
- Conocimientos sólidos en el uso de herramientas de análisis de datos (ACL, Power BI, Excel avanzado)
- Inglés intermedio/avanzado (lectura de documentación técnica, reportes, contacto con casa matriz o auditoría externa)
- Habilidad para comunicar hallazgos de forma clara, tanto oral como escrita.
- Capacidad analítica, pensamiento crítico, autonomía, planificación y orientación a resultados.
Beneficios
Modalidad hibrida (4 días presencial/1 home)